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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
960841-136-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones para delegaciones invitadas a participar en visitas guiadas en la Univ. Católica de Temuco en desarrollo del Programa PACE, Compleduc |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-2-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO EDUCACIONAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
145794,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO O ENTREGA | Los
productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes
a viernes de 08:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2886524. El proveedor deberá reponer todos aquellos
elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado. |
| RECEPCION DE FACTURA | Solo se recepcionarán facturas
previa entrega de la totalidad de
productos según orden de compra.
Si
los productos son entregados en forma parcializada deberan venir solo con guia
de despacho, no se aceptaran facturas. |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 1 | Unidad no definida | Insumos de supermercado, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- | Insumos de supermercado, según se detalla en resumen de compra como anexo adjunto.- |
$ 767.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 767.340
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$ 767.340
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Total Neto
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$ 767.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.795
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$ 913.135
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.