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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
960841-208-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA FEMENINA DE FUTBOL DE 11 ALUMNOS Y 1 MONITOR, QUIENES VIAJARAN A ANGOL AL ESTADIO MUNICIPAL PARA EL DÍA 14-09-2018, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-2-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO EDUCACIONAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
5073 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Saaavedra Norte N° 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO O ENTREGA |
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS DEL COMPLEJO
EDUCACIONAL, UBICADO EN AVDA SAAVEDRA NORTE Nº730 DE COLLIPULLI,
DESDE 8:30 A 16:00 HORAS, CONTACTO PARA
RECEPCIÓN MAGDALENA CABRERA, FONO CONTACTO 45-2886524 |
| RECEPCION DE FACTURA | SOLO SE RECEPCIONARAN FACTURAS PREVIA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA. |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad no definida | COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA FEMENINA DE FUTBOL DE 11 ALUMNOS Y 1 MONITOR, QUIENES VIAJARAN A ANGOL AL ESTADIO MUNICIPAL PARA EL DÍA 14-09-2018, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. | COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA FEMENINA DE FUTBOL DE 11 ALUMNOS Y 1 MONITOR, QUIENES VIAJARAN A ANGOL AL ESTADIO MUNICIPAL PARA EL DÍA 14-09-2018, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. |
$ 26.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.700
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$ 26.700
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Total Neto
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$ 26.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.073
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$ 31.773
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.