Orden de Compra. Nº960841-226-SE18 "COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA MASCULINA DE 10 ALUMNOS Y 1 MONITOR, QUIENES VIAJARAN A TEMUCO AL GIMNASIO PABLO NERUDA PARA EL DÍA 01-10-2018, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960841-226-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA DELEGACIÓN DEPORTIVA MASCULINA DE 10 ALUMNOS Y 1 MONITOR, QUIENES VIAJARAN A TEMUCO AL GIMNASIO PABLO NERUDA PARA EL DÍA 01-10-2018, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730
Comuna Collipulli
Impuesto 9887,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO O ENTREGA

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN OFICINAS DEL COMPLEJO EDUCACIONAL, UBICADO EN AVDA SAAVEDRA NORTE Nº730 DE COLLIPULLI, DESDE  8:30 A 16:00 HORAS,  CONTACTO PARA RECEPCIÓN  MAGDALENA CABRERA, FONO CONTACTO 45-2886524

RECEPCION DE FACTURA


SOLO SE RECEPCIONARAN FACTURAS PREVIA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE  PRODUCTOS SEGÚN  ORDEN DE COMPRA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaCOLACIONES PARA DELEGACIÓN DE 10 ALUMNOS Y 1 MONITOR QUIENES VIAJARAN A TEMUCO EL DIA 01-10-2018 AL GIMNASIO PABLO NERUDA, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO.COLACIONES PARA DELEGACIÓN DE 10 ALUMNOS Y 1 MONITOR QUIENES VIAJARAN A TEMUCO EL DIA 01-10-2018 AL GIMNASIO PABLO NERUDA, SEGÚN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. $ 52.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.040 $ 52.040
Total Neto $ 52.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.888
TOTAL OC $ 61.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.