Orden de Compra. Nº960841-259-SE17 "COLACIONES PARA DELEGACIÓN DE 16 ALUMNOS, 2 DOCENTES QUE VIAJARAN A CENTRO DE PRACTICAS EN PEUMAYAN Y LICANRAY EL DIA 22-11-2017."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960841-259-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA DELEGACIÓN DE 16 ALUMNOS, 2 DOCENTES QUE VIAJARAN A CENTRO DE PRACTICAS EN PEUMAYAN Y LICANRAY EL DIA 22-11-2017.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730
Comuna Collipulli
Impuesto 40485,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOLOS PRODUCTOS DEBER SER DESPACHADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO UBICADAS EN AVENIDA SAAVEDRA NORTE N° 730 COLLIPULLI, DE LUNES A JUEVES DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 17:00 HORAS EL DIA VIERNES SOLO SE RECIBE HASTA LAS 13:00 HORAS CONTACTO KATHERINE TORREJÓN VÁSQUEZ FONO 45-2463778
RECEPCIÓN DE FACTURA

LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA SE REALIZARÁ SÓLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ÉSTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO HASTA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS, UNA VEZ RECEPCIONADOS TODOS LOS PRODUCTOS  PODRÁ EMITIR LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos1UnidadCOLACIONES PARA DELEGACIÓN DE 16 ALUMNOS, 2 DOCENTES QUE VIAJARAN A CENTRO DE PRACTICAS EN PEUMAYAN Y LICANRAY EL DIA 22-12-2018,SEGUN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO.CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUIRIR PRODUCTOS DE SUPERMERCADO TALES COMO: ABARROTES, CARNICERÍA, PANADERÍA, PASTELERÍA, BEBIDAS, LÁCTEOS, VERDULERIA, MATERIALES E INSUMOS DE ASEO Y OTROS, SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS. $ 213.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.080 $ 213.080
Total Neto $ 213.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.485
TOTAL OC $ 253.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.