Orden de Compra. Nº960841-30-SE21 "Materiales de oficina e insumos de libreria para área de PIE, PRO RETENCIÓN, Contabilidad y Oficina de UTP del complejo Educacional."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960841-30-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina e insumos de libreria para área de PIE, PRO RETENCIÓN, Contabilidad y Oficina de UTP del complejo Educacional.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Norte N°730, Collipulli
Comuna Collipulli
Impuesto 888623,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Norte N°730, Collipulli
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO O ENTREGA ORDEN DE COMPRALos materiales de oficina deben ser entregados en Compleduc, Avda. Saavedra Norte N°730, Collipulli, lunes a viernes de 09:30hr, contacto Magdalena Cabrera, fono 45-2886524. El proveedor deberá reponer todo aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado
RECEPCION DE FACTURA ORDEN DE COMPRASolo se recepcionarán facturas previas entrega de la totalidad de productos según orden de compra.
Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo guia de despacho, no se aceptarán facturas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definidaMateriales de oficina e insumos de librería para diferentes áreas de Compleduc según anexo adjunto.Materiales de oficina e insumos de librería para diferentes áreas de Compleduc según anexo adjunto. $ 4.676.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.676.965 $ 4.676.965
Total Neto $ 4.676.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 888.623
TOTAL OC $ 5.565.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.