Orden de Compra. Nº960841-32-SE21 "Rep de llaves monomando para esp de Gastronomía,Rep de llave de lavamano,inodoro,asientos wc,flexibles y lavamano para baño ubicado en área de especialidades y baño de dirección,Compleduc"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960841-32-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Rep de llaves monomando para esp de Gastronomía,Rep de llave de lavamano,inodoro,asientos wc,flexibles y lavamano para baño ubicado en área de especialidades y baño de dirección,Compleduc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730
Comuna Collipulli
Impuesto 79927,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO O ENTREGA ORDEN DE COMPRA

Los productos deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 10:30hr,contacto Olga Opazo,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado.

RECEPCION DE FACTURA

Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de productos según orden de compra.

Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo con guia de despacho, no se aceptarán facturas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaMateriales de ferretería para realizar arreglos en baños del establecimiento, según se detalla en Solicitud de compra como anexo adjunto.-Materiales de ferretería para realizar arreglos en baños del establecimiento, según se detalla en Solicitud de compra como anexo adjunto.- $ 420.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.670 $ 420.670
Total Neto $ 420.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.927
TOTAL OC $ 500.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.