Orden de Compra. Nº
960841-33-SE23
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Materiales e insumos para la Especialidad de Construcciones Metalicas que imparte el Complejo Educacional Collipulli
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
960841-33-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales e insumos para la Especialidad de Construcciones Metalicas que imparte el Complejo Educacional Collipulli
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-K
Dirección de Facturación
Avda. Saavedra Norte N° 730
Comuna
Collipulli
Impuesto
2886464,8
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Saavedra Norte N° 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho
LOS MATERIALES DEBEN SER DESPACHADOS EN AVENIDA SAAVEDRA NORTE N°730, COLLIPULLI.
Factura
SOLO SE RECEPCIONARA FACTURA, POR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T.
8.172.307-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
Materiales e insumos ( Perfil cuadrado, perfil rectangular, soldaduras, fe laminado, chapas agurras, pino, escobilla de acero, esmeril, discos de desbaste, disco de corte, guantes cabretilla, grampa a tierra, malla acma, segun detalle en anexo adjunto.
Materiales e insumos ( Perfil cuadrado, perfil rectangular, soldaduras, fe laminado, chapas agurras, pino, escobilla de acero, esmeril, discos de desbaste, disco de corte, guantes cabretilla, grampa a tierra, malla acma, segun detalle en anexo adjunt
$ 15.191.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.191.920
$ 15.191.920
Total Neto
$ 15.191.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.886.465
TOTAL OC
$ 18.078.385
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.