Orden de Compra. Nº960841-33-SE23 "Materiales e insumos para la Especialidad de Construcciones Metalicas que imparte el Complejo Educacional Collipulli"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960841-33-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos para la Especialidad de Construcciones Metalicas que imparte el Complejo Educacional Collipulli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 del sistema cass chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Avda. Saavedra Norte N° 730
Comuna Collipulli
Impuesto 2886464,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Saavedra Norte N° 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho LOS MATERIALES DEBEN SER DESPACHADOS EN AVENIDA SAAVEDRA NORTE N°730, COLLIPULLI.
FacturaSOLO SE RECEPCIONARA FACTURA, POR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definidaMateriales e insumos ( Perfil cuadrado, perfil rectangular, soldaduras, fe laminado, chapas agurras, pino, escobilla de acero, esmeril, discos de desbaste, disco de corte, guantes cabretilla, grampa a tierra, malla acma, segun detalle en anexo adjunto.Materiales e insumos ( Perfil cuadrado, perfil rectangular, soldaduras, fe laminado, chapas agurras, pino, escobilla de acero, esmeril, discos de desbaste, disco de corte, guantes cabretilla, grampa a tierra, malla acma, segun detalle en anexo adjunt $ 15.191.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.191.920 $ 15.191.920
Total Neto $ 15.191.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.886.465
TOTAL OC $ 18.078.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.