Orden de Compra. Nº960841-75-SE22 "Materiales e insumos para la Especialidad de Construcciones Metálicas que imparte el Complejo Educacional Collipulli."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960841-75-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos para la Especialidad de Construcciones Metálicas que imparte el Complejo Educacional Collipulli.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO EDUCACIONAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Saaavedra Norte N° 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Avda. Saaavedra Norte N° 730
Comuna Collipulli
Impuesto 1306060
Dirección de Envío de la Factura Avda. Saaavedra Norte N° 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura

Solo se recepcionarán facturas previa entrega de la totalidad de materiales según orden de compra.

Si los productos son entregados en forma parcializada deberán venir solo con guia de despacho, no se aceptarán facturas.

Despacho

Los materiales deben ser entregados en Compleduc,Avda. Saavedra Norte N°730,Collipulli,lunes a viernes de 08:30hr,contacto Magdalena Cabrera,fono 45-2886524.El proveedor deberá reponer todos aquellos elementos que presentan fallas o desperfecto por traslado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definidaMateriales e insumos ( Fierro, perfil rectangular, fe laminado, soldaduras, varillas y discos de desbaste) para la Especialidad de Construcciones Metálicas, según detalle adjunto.Materiales e insumos ( Fierro, perfil rectangular, fe laminado, soldaduras, varillas y discos de desbaste) para la Especialidad de Construcciones Metálicas, según detalle adjunto. $ 6.874.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.874.000 $ 6.874.000
Total Neto $ 6.874.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.306.060
TOTAL OC $ 8.180.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.