Orden de Compra. Nº960843-55-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION E INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA THOMAS ALVA EDISON "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960843-55-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION E INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA THOMAS ALVA EDISON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra THOMAS ALVA EDISON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 324
Comuna Collipulli
Impuesto 82827,65
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS

LOS PRODUCTOS DEBEN SER RECEPCIONADOS EN DIRECCION MANUEL BULNES N°324, EN HORARIO DE 8:30 A 14:00 Y 15:00 A 17:00, CONTACTO RECEPCIÓN LORENA DIAZ DIAZ, FONO 940566077

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121505
Alambre para artefactos1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INSFRAESTRUCTURAS PARA ESCUELA D-104, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INSFRAESTRUCTURAS PARA ESCUELA D-104, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. $ 435.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.935 $ 435.935
Total Neto $ 435.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.828
TOTAL OC $ 518.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.