Orden de Compra. Nº960843-59-SE23 "MATERIALES PARA ESCENOGRAFIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA ESCUELA THOMAS ALVA EDISON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960843-59-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCENOGRAFIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA ESCUELA THOMAS ALVA EDISON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra THOMAS ALVA EDISON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 749 LEY SEP del sistema Cass Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 324
Comuna Collipulli
Impuesto 32205
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO:

 ENTREGAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIO EN CALLE BULNES Nº 324, DE LA CIUDAD DE COLLIPULLI NOVENA REGION, CONTACTO: PATRICIO RODRIGUEZ VALDEBENITO, TELEFONO: 452-886523, CORREO ELECTRONICO: patriciorodriguezvaldebenito@gmail.com

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera6Unidad no definidaCHOLGUAN HARDBOARD LISOCHOLGUAN HARDBOARD LISO $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
30161701
Alfombrado6Unidad no definidaMETRO LINEAL CUBREPISOMETRO LINEAL CUBREPISO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
30101718
Vigas de metales preciosos3Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 40X40X2MMPERFIL CUADRADO 40X40X2MM $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
Total Neto $ 169.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.205
TOTAL OC $ 201.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.