Orden de Compra. Nº960843-60-SE23 "MATERIALES PARA ADECUACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA THOMAS ALVA EDISON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960843-60-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ADECUACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS ESCUELA THOMAS ALVA EDISON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra THOMAS ALVA EDISON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 324
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 324
Comuna Collipulli
Impuesto 104424
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 324
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO:

 ENTREGAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIO EN CALLE BULNES Nº 324, DE LA CIUDAD DE COLLIPULLI NOVENA REGION, CONTACTO: PATRICIO RODRIGUEZ VALDEBENITO, TELEFONO: 452-886523, CORREO ELECTRONICO: patriciorodriguezvaldebenito@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua6Unidad no definidaBrocha 5/8 X 3"Brocha 5/8 X 3" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121251
Pintura al agua6Unidad no definidaRodillo Chiporro 22 CmsRodillo Chiporro 22 Cms $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
60121251
Pintura al agua3Unidad no definidaOleo Brillante Sipa (O Similar)Oleo Brillante Sipa (O Similar) $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
60121251
Pintura al agua45Unidad no definidaLátex Acrílico Anti hongo Ceresita (O Similar)Látex Acrílico Anti hongo Ceresita (O Similar) $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500
Total Neto $ 549.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.424
TOTAL OC $ 654.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.