Orden de Compra. Nº960853-13-SE25 "MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BENJAMIN FRANKL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960853-13-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BENJAMIN FRANKL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-12-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra O"Carrol N° 825
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación O"Carrol N° 825
Comuna Collipulli
Impuesto 88407
Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARÁ EN O´CARROL 825, ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN.

CONTACTO: ALEJANDRA FIGUEROA A. 974794412

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN ALVARO GARCES GARCES EMPRESA IN
R.U.T. 76.622.491-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definidaDETALLE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA.DETALLE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA. $ 465.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.300 $ 465.300
Total Neto $ 465.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.407
TOTAL OC $ 553.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.