Orden de Compra. Nº
960853-14-SE26
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ALIMENTOS DIA DE LA CONVIVENCIA ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
960853-14-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS DIA DE LA CONVIVENCIA ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-12-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
BENJAMIN FRANKLIN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra
O"Carrol N° 825
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-K
Dirección de Facturación
O"Carrol N° 825
Comuna
Collipulli
Impuesto
134444
Dirección de Envío de la Factura
O"Carrol N° 825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
LA ENTREGA DE LOS PRODCUTOS SE REALIZARÁ EN O´CARROL 825, ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial El Emporio SPA
Razón Social
COMERCIAL Y BOTILLERIA EL EMPORIO SPA
R.U.T.
76.622.491-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial El Emporio SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
30
Unidad no definida
Barra de Cereal, sabores surtidos (Caja 8 Unidades), IGUAL O SIMILAR A Costa Cereal Bar
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
Bebida desechable 3 litros, IGUAL O SIMILAR A Coca Cola, sabores surtidos
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50202304
Jugos y néctar envasados
250
Unidad no definida
Jugo Individual 200 cc., IGUAL O SIMILAR A Soprole
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
4
Unidad no definida
Globos de colores 50 uds. Nº 12
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
52151503
Cubertería desechable doméstica
250
Unidad no definida
Plato Cartón Desechable Mediano 16cm
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
52151502
Platos desechables domésticos
250
Unidad no definida
Tenedor de madera
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
12
Unidad no definida
Torta de Biscocho para 30 personas 35x35x10cm
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 456.000
$ 456.000
Total Neto
$ 707.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 134.444
TOTAL OC
$ 842.044
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.