Orden de Compra. Nº960853-50-SE23 "VIDRIOS PARA REPOSICION ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960853-50-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS PARA REPOSICION ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra O"Carrol N° 825
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 752 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación O"Carrol N° 825
Comuna Collipulli
Impuesto 257864,1677
Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARA EN O´CARROL 825, ESCUELA BENJAMIN FRANKLIN, CONTACTO: ALEJANDRA FIGUEROA A. 974794412

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171709
Vidrio con tela metálica embebida1Unidad no definidaDETALLE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTADETALLE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTA $ 1.357.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.180 $ 1.357.180
Total Neto $ 1.357.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.864
TOTAL OC $ 1.615.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.