Orden de Compra. Nº960853-57-SE18 "Vestuario típico fiestas patrias para alumnos de Prebásica, Escuela E-103 Benjamín Franklin"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960853-57-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Vestuario típico fiestas patrias para alumnos de Prebásica, Escuela E-103 Benjamín Franklin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3212-36-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BENJAMIN FRANKLIN
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra O"Carrol N° 825
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación O"Carrol N° 825
Comuna Collipulli
Impuesto 447330,2506
Dirección de Envío de la Factura O"Carrol N° 825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Pago

El pago se realizara a 30 días contra recepción conforme,  entrega de factura original y cedible.

Entrega de los Productos

Los productos deben ser entregados en O'carrol 825. Contacto: Alejandra Figueroa A.

Fono: 45-2886516

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pancho
Razón Social FRANCISCO JAVIER REYES ROA
R.U.T. 12.448.871-0
Sucursal pancho
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1Unidad no definidaDETALLE SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. DETALLE SEGÚN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO. $ 2.354.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354.370 $ 2.354.370
Total Neto $ 2.354.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.330
TOTAL OC $ 2.801.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.