Orden de Compra. Nº960854-10-SE20 "MATERIALES Y OTROS PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL E-120 VICTOR DURAN PEREZ DE COLLIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960854-10-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y OTROS PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL E-120 VICTOR DURAN PEREZ DE COLLIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICTOR DURAN PEREZ
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 673
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 673
Comuna Collipulli
Impuesto 62599,3
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOENTREGAR EN MANUEL RODRIGUEZ N°673, CONTACTO JOSELYN ESPINOZA ALARCON, CELULAR 999156570
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo6Unidad no definidaPAR TORNILLO WC CON TARUGO PAR TORNILLO WC CON TARUGO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica6Unidad no definidaSODA CAUTICA (1 KILO)SODA CAUTICA (1 KILO) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definidaCINTA DE TEFLON GRANDECINTA DE TEFLON GRANDE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31231313
Tubería de plástico8Unidad no definidaFITTING DE WC SILENCIOSO FITTING DE WC SILENCIOSO $ 12.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.160 $ 100.160
40142109
Tubería de hormigón2Unidad no definidaBROCA PARA HORMIGÓN 6 MMBROCA PARA HORMIGÓN 6 MM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
46181504
Guantes protectores1Unidad no definidaPAR DE GUANTES CABRETILLA PAR DE GUANTES CABRETILLA $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad no definidaTUBO DE SILICONA TRANSPARENTE 300 CC., SIKATUBO DE SILICONA TRANSPARENTE 300 CC., SIKA $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
27111706
Llave de tuercas de boca abierta7Unidad no definidaFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR DE 1/2 HE 7/8 HI 30 CMFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR DE 1/2 HE 7/8 HI 30 CM $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
27111716
Llave Torx3Unidad no definidaLLAVE TEMPORIZADOS STRETO O SIMILAR LLAVE TEMPORIZADOS STRETO O SIMILAR $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
Total Neto $ 329.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.599
TOTAL OC $ 392.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.