Orden de Compra. Nº
960854-10-SE20
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MATERIALES Y OTROS PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL E-120 VICTOR DURAN PEREZ DE COLLIPULLI
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
960854-10-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y OTROS PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL E-120 VICTOR DURAN PEREZ DE COLLIPULLI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VICTOR DURAN PEREZ
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez N° 673
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-K
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 673
Comuna
Collipulli
Impuesto
62599,3
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 673
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
ENTREGAR EN MANUEL RODRIGUEZ N°673, CONTACTO JOSELYN ESPINOZA ALARCON, CELULAR 999156570
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T.
8.172.307-9
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
6
Unidad no definida
PAR TORNILLO WC CON TARUGO
PAR TORNILLO WC CON TARUGO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
6
Unidad no definida
SODA CAUTICA (1 KILO)
SODA CAUTICA (1 KILO)
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad no definida
CINTA DE TEFLON GRANDE
CINTA DE TEFLON GRANDE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31231313
Tubería de plástico
8
Unidad no definida
FITTING DE WC SILENCIOSO
FITTING DE WC SILENCIOSO
$ 12.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.160
$ 100.160
40142109
Tubería de hormigón
2
Unidad no definida
BROCA PARA HORMIGÓN 6 MM
BROCA PARA HORMIGÓN 6 MM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
46181504
Guantes protectores
1
Unidad no definida
PAR DE GUANTES CABRETILLA
PAR DE GUANTES CABRETILLA
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad no definida
TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE 300 CC., SIKA
TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE 300 CC., SIKA
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
7
Unidad no definida
FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR DE 1/2 HE 7/8 HI 30 CM
FLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR DE 1/2 HE 7/8 HI 30 CM
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.300
$ 48.300
27111716
Llave Torx
3
Unidad no definida
LLAVE TEMPORIZADOS STRETO O SIMILAR
LLAVE TEMPORIZADOS STRETO O SIMILAR
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
Total Neto
$ 329.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.599
TOTAL OC
$ 392.069
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.