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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
960855-46-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MÁRQUEZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-5-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
RAUL CASTRO MARQUEZ |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro N° 96 Villa Mininco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Facturación |
Lautaro N° 96 Villa Mininco |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
19323 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro N° 96 Villa Mininco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60104904
| Kits de electricidad | 2 | Unidad no definida | LINEA 3 ELECTRICIDAD, ITEM 59 ZAPATILLA ELECTRICA 20M | LINEA 3 ELECTRICIDAD, ITEM 59 ZAPATILLA ELECTRICA 20M |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.800
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$ 33.800
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24101505
| Carretilla hidráulica | 1 | Unidad no definida | LINEA N°10 MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 70 CARRETILLA CON RUEDA CONCRETERA METALICA 90LTS | LINEA N°10 MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 70 CARRETILLA CON RUEDA CONCRETERA METALICA 90LTS |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.900
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$ 19.900
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23171602
| Cortadores de barras o varillas | 1 | Unidad no definida | LINEA N°10, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 104 HACHA 1.6KG CON MANGO DE MADERA | LINEA N°10, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 104 HACHA 1.6KG CON MANGO DE MADERA |
$ 29.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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23171528
| Pantallas o cortinas para soldar | 1 | Unidad no definida | LINEA N°11 SEGURIDAD, ITEM N°32 CARETA SOLDAR FOTOSENSIBLE (INDURA O SIMILAR) | LINEA N°11 SEGURIDAD, ITEM N°32 CARETA SOLDAR FOTOSENSIBLE (INDURA O SIMILAR) |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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Total Neto
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$ 101.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.323
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$ 121.023
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.