Orden de Compra. Nº960855-46-SE24 "HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MÁRQUEZ "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960855-46-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MÁRQUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-5-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RAUL CASTRO MARQUEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Lautaro N° 96 Villa Mininco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Lautaro N° 96 Villa Mininco
Comuna Collipulli
Impuesto 19323
Dirección de Envío de la Factura Lautaro N° 96 Villa Mininco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104904
Kits de electricidad2Unidad no definidaLINEA 3 ELECTRICIDAD, ITEM 59 ZAPATILLA ELECTRICA 20M LINEA 3 ELECTRICIDAD, ITEM 59 ZAPATILLA ELECTRICA 20M $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
24101505
Carretilla hidráulica1Unidad no definidaLINEA N°10 MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 70 CARRETILLA CON RUEDA CONCRETERA METALICA 90LTSLINEA N°10 MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 70 CARRETILLA CON RUEDA CONCRETERA METALICA 90LTS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
23171602
Cortadores de barras o varillas1Unidad no definidaLINEA N°10, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 104 HACHA 1.6KG CON MANGO DE MADERALINEA N°10, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ITEM 104 HACHA 1.6KG CON MANGO DE MADERA $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
23171528
Pantallas o cortinas para soldar1Unidad no definidaLINEA N°11 SEGURIDAD, ITEM N°32 CARETA SOLDAR FOTOSENSIBLE (INDURA O SIMILAR)LINEA N°11 SEGURIDAD, ITEM N°32 CARETA SOLDAR FOTOSENSIBLE (INDURA O SIMILAR) $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 101.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.323
TOTAL OC $ 121.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.