Orden de Compra. Nº960855-97-SE18 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MARQUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960855-97-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MARQUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RAUL CASTRO MARQUEZ
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Lautaro N° 96 Villa Mininco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Lautaro N° 96 Villa Mininco
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lautaro N° 96 Villa Mininco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO

LA ESCUELA F-90, SE UBICA A 13KM AL NORTE DE COLLIPULLI, EN EL KM 560 DE LA RUTA 5 SUR -SE DESVIA AL OESTE POR RUTA R-22 (13KM APROX) CON LAS COORDENADAS Establecimiento F-90 Raúl Castro Márquez son Lat -37° -47min -5200seg / log -72° -28min -19,00seg, ubicada en Ruta R-22

RECEPCION DE LOS PRODUCTOSLA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARA SOLO SI EL PEDIDO SOLICITADO VIENE COMPLETO, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA ENTREGA. NO SE JUSTIFICARÁ LA ENTREGA PARCIAL DEL PEDIDO Y SI EL PROVEEDOR SEÑALA ALGUNA DIFICULTAD PARA COMPLETARLO, ESTE TIENE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LO QUE TIENE CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VES QUE ESTE COMPLETO, RECIÉN AHÍ SE PODRÁ EMITIR SU FACTURA
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POSTERIOR A LA EMISION DE ESTA.-

FACTURACION

PARA PROCEDER AL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, SE SOLICITARÁ ADJUNTAR COPIA CEDIBLE DE LOS DOCUMENTOS MERCANTILES.

DESPACHO DE LOS PRODUCTOS

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN  LA ESCUELA "RAÚL CASTRO MÁRQUEZ", UBICADO EN LAUTARO 96- MININCO DE COLLIPULLI,   EN HORARIO DE LUNES A VIERNES, ENTRE LA 8.30 Y LAS 14.00 HRS. CONTACTO PARA RECEPCIÓN CATHERINE MARDONES SEPULVEDA, FONO 45-2813184, Correo electrónico: CATHEERINE.MARDONES@gmail.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaMATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MÀRQUEZ, SEGUN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MÀRQUEZ, SEGUN RESUMEN DE COMPRA ADJUNTO $ 1.128.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.049 $ 1.128.049
Total Neto $ 1.128.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.128.049

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.