Orden de Compra. Nº960858-8-SE18 "MATERIALES Y ARTICULOS ASEO PARA ESC F-115 MIGUEL "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 960858-8-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ARTICULOS ASEO PARA ESC F-115 MIGUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-2-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MIGUEL HUENTELEN
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Unidad de Compra Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-K
Dirección de Facturación Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio
Comuna Collipulli
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Santa Ema Km. 14.5 Sector Huapitrio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL F-115 MIGUEL HUENTELEN UBICADO EN CAMINO SANTA EMA KM 14.5 SECTOR HUAPITRIO DE LA CIUDAD DE COLLIPULLI

CONTACTO: M° ISABEL VILLAGRAN PEREZ

FONO: 962980056

HORARIO PARA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

LUNES A JUEVES DE 8:30 A 17:00 HRS

VIERNES DE 8:30 A 13:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaCOMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA F-115 MIGUEL HUENTELEN. SEGUN RESUMEN ADJUNTOCOMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA ESCUELA F-115 MIGUEL HUENTELEN. SEGUN RESUMEN ADJUNTO $ 654.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.821 $ 654.821
Total Neto $ 654.821
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 654.821

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.