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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
960860-21-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Ferreteria para Escuela G-112 San Andrés |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-5-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MICROCENTRO RENACER |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes N° 324 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Saavedra Sur 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
14360,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-07-2024 |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161508
| Tornillos para madera | 1 | Unidad | SEGUN DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA N°234-21 CON FECHA 18 DE JULIO DE 2024 | |
$ 75.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.580
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$ 75.580
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Total Neto
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$ 75.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.360
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$ 89.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.