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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
960860-32-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-95 JOEL COLLIO MORALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-33-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MICROCENTRO RENACER |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes N° 324 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-K |
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Dirección de Facturación |
Av. Saavedra Sur 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
123501,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO DE PRODUCTOS | LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS A ESCUELA G-95 JOEL COLLIO MORALES UBICADA EN CRUCE MININCO, CAMINO SANTA EMA KM 1,2 BAJO QUILQUIHUENCO COLLIPULLI, CONTACTO MAGDALENA BURGOS CEL 9-48421737 HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-95 JOEL COLLIO MORALES, SEGÚN ANEXO SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTO. | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA G-95 JOEL COLLIO MORALES, SEGÚN ANEXO SOLICITUD DE COMPRA ADJUNTO. |
$ 650.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.010
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$ 650.010
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Total Neto
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$ 650.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.502
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$ 773.512
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.