Orden de Compra. Nº963423-114-SE26 "ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EDIF COEM"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 963423-114-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EDIF COEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Arica
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María 2325, Arica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Facturación Avenida Santa María 2325, Arica
Comuna Arica
Impuesto 106321,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María 2325, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despachoavenida consistorial 151, Arica 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de limpieza de edificios2Cajaguante nitrilo examinación negro thickguante nitrilo examinación negro thick $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
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Servicios de limpieza de edificios30Unidadesponja con abrasivo verde multiusoesponja con abrasivo verde multiuso $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios5UnidadEscobillón económico virutexEscobillón económico virutex $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.825
76111501
Servicios de limpieza de edificios5Unidadsaca sarro liquido 5 ltssaca sarro liquido 5 lts $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.175
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Unidadlimpiavidrio aluminio telecopico 8"limpiavidrio aluminio telecopico 8" $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.300 $ 57.300
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidadpaño spongi pack 3 un winklerpaño spongi pack 3 un winkler $ 7.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.660 $ 142.660
76111501
Servicios de limpieza de edificios10Unidadpapel higiénico maleta de 12 rollos 40 mtspapel higiénico maleta de 12 rollos 40 mts $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
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Servicios de limpieza de edificios20Unidadmopa humeda algodon 170gr c/mangomopa humeda algodon 170gr c/mango $ 7.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.040 $ 149.040
76111501
Servicios de limpieza de edificios10Parguante multiuso amarillo t/lguante multiuso amarillo t/l $ 3.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.480 $ 30.480
Total Neto $ 559.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.321
TOTAL OC $ 665.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.