Orden de Compra. Nº
963423-114-SE26
"
ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EDIF COEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
963423-114-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL EDIF COEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
963423-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Zona de Bienestar Arica
Razón Social
Zona de Bienestar Arica
R.U.T.
61.980.850-9
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Santa María 2325, Arica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Zona de Bienestar Arica
R.U.T.
61.980.850-9
Dirección de Facturación
Avenida Santa María 2325, Arica
Comuna
Arica
Impuesto
106321,34
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa María 2325, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
despacho
avenida consistorial 151, Arica
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
2
Caja
guante nitrilo examinación negro thick
guante nitrilo examinación negro thick
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
76111501
Servicios de limpieza de edificios
30
Unidad
esponja con abrasivo verde multiuso
esponja con abrasivo verde multiuso
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios
5
Unidad
Escobillón económico virutex
Escobillón económico virutex
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.825
$ 13.825
76111501
Servicios de limpieza de edificios
5
Unidad
saca sarro liquido 5 lts
saca sarro liquido 5 lts
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.175
$ 46.175
76111501
Servicios de limpieza de edificios
3
Unidad
limpiavidrio aluminio telecopico 8"
limpiavidrio aluminio telecopico 8"
$ 19.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.300
$ 57.300
76111501
Servicios de limpieza de edificios
20
Unidad
paño spongi pack 3 un winkler
paño spongi pack 3 un winkler
$ 7.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.660
$ 142.660
76111501
Servicios de limpieza de edificios
10
Unidad
papel higiénico maleta de 12 rollos 40 mts
papel higiénico maleta de 12 rollos 40 mts
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.900
$ 99.900
76111501
Servicios de limpieza de edificios
20
Unidad
mopa humeda algodon 170gr c/mango
mopa humeda algodon 170gr c/mango
$ 7.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.040
$ 149.040
76111501
Servicios de limpieza de edificios
10
Par
guante multiuso amarillo t/l
guante multiuso amarillo t/l
$ 3.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.480
$ 30.480
Total Neto
$ 559.586
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.321
TOTAL OC
$ 665.907
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.