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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
963423-142-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MAT. PARA REPARACIÓN DE VVFF/VVFF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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963423-3-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Arica |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Arica
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R.U.T. |
61.980.850-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Consistorial N° 151 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Arica
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R.U.T. |
61.980.850-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Consistorial N° 151 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
37009,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Consistorial N° 151 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas | 3 | Unidad | conector capuchón goma sanitario | conector capuchón goma sanitario |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.756
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$ 3.756
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48101615
| Lavaplatos de uso comercial | 1 | Unidad | lavaplato sobreponer 120x50 2c 1e der | lavaplato sobreponer 120x50 2c 1e der |
$ 68.893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.893
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$ 68.893
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48101615
| Lavaplatos de uso comercial | 1 | Unidad | mueble base lavaplato 118x46x81 bco txt | mueble base lavaplato 118x46x81 bco txt |
$ 61.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.336
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$ 61.336
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31201515
| Cintas de papel | 2 | Unidad | cinta masking tape 48mm x 37 mt nexxo | cinta masking tape 48mm x 37 mt nexxo |
$ 2.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.530
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$ 5.530
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | sika igol denso 3 lts | sika igol denso 3 lts |
$ 23.333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.333
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$ 23.333
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | sika igol primer 3 lts | sika igol primer 3 lts |
$ 19.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.355
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$ 19.355
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31201603
| Gomas | 1 | Unidad | conector capuchón goma sanitario | conector capuchón goma sanitario |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.252
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$ 1.252
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | conexión lavaplatos 2 tazas c/sifón | conexión lavaplatos 2 tazas c/sifón |
$ 11.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.332
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$ 11.332
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Total Neto
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$ 194.787
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.010
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$ 231.797
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.