Orden de Compra. Nº963423-142-SE26 "ADQ. DE MAT. PARA REPARACIÓN DE VVFF/VVFF"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 963423-142-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. PARA REPARACIÓN DE VVFF/VVFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-3-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Arica
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Consistorial N° 151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Facturación Avda. Consistorial N° 151
Comuna Arica
Impuesto 37009,53
Dirección de Envío de la Factura Avda. Consistorial N° 151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas3Unidadconector capuchón goma sanitarioconector capuchón goma sanitario $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
48101615
Lavaplatos de uso comercial1Unidadlavaplato sobreponer 120x50 2c 1e derlavaplato sobreponer 120x50 2c 1e der $ 68.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.893 $ 68.893
48101615
Lavaplatos de uso comercial1Unidadmueble base lavaplato 118x46x81 bco txtmueble base lavaplato 118x46x81 bco txt $ 61.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.336 $ 61.336
31201515
Cintas de papel2Unidadcinta masking tape 48mm x 37 mt nexxocinta masking tape 48mm x 37 mt nexxo $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
30111601
Cemento1Unidadsika igol denso 3 ltssika igol denso 3 lts $ 23.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.333 $ 23.333
30111601
Cemento1Unidadsika igol primer 3 ltssika igol primer 3 lts $ 19.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.355 $ 19.355
31201603
Gomas1Unidadconector capuchón goma sanitarioconector capuchón goma sanitario $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
40141702
Grifos1Unidadconexión lavaplatos 2 tazas c/sifónconexión lavaplatos 2 tazas c/sifón $ 11.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.332 $ 11.332
Total Neto $ 194.787
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.010
TOTAL OC $ 231.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.