Orden de Compra. Nº963423-52-SE26 "ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA JIF"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 963423-52-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA JIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Arica
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María 2325, Arica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Facturación Avenida Santa María 2325, Arica
Comuna Arica
Impuesto 100723,56
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María 2325, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico150UnidadBOLSA DE BASURA NEGRA 50 X70 PQ 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA NEGRA 50 X70 PQ 10 UNIDADES $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
12131507
Explosivos de nitrato de amonio2UnidadAMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO 12% 5L REG ISPAMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO 12% 5L REG ISP $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per20UnidadMASCARILLA DESECHABLE BLACK BULL 3 PLIEGUES 50UN CELESTEMASCARILLA DESECHABLE BLACK BULL 3 PLIEGUES 50UN CELESTE $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.100 $ 151.100
51142619
Alcohol aromático de amoniaco10UnidadALCOHOL GEL TAPA DOSIFICADORA ENV 1L WKALCOHOL GEL TAPA DOSIFICADORA ENV 1L WK $ 7.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.360 $ 71.360
12191501
Solventes aromáticos24UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 2.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.568 $ 71.568
Total Neto $ 530.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.724
TOTAL OC $ 630.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.