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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
964246-63-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales de aseo para Comité de Industrias Inteligentes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comité Industrias Inteligentes |
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Razón Social |
Comité Industrias Inteligentes
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R.U.T. |
65.095.056-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AGUSTINAS N° 640, PISO 16 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comité Industrias Inteligentes
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R.U.T. |
65.095.056-9 |
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Dirección de Facturación |
AGUSTINAS N° 640, PISO 16 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
19517 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AGUSTINAS N° 640, PISO 16 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 15 | | (976394 )PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES 991394 | (976394) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT 50 M 8 UNIDADES; Código: 12507; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.755
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$ 34.755
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 1 | | (1037671 )JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1104 CAJA DE 12 UNIDADES X 360 ML C/U 1057784 | (1037671) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1104 CAJA DE 12 UNIDADES X 360 ML C/U ; Código: 88200; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.106
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$ 12.106
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 30 | | (975991 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991 | (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.862,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.860
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$ 55.860
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Total Neto
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$ 102.721
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.517
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 122.238
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.