Orden de Compra. Nº966236-101-CM18 "2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966236-101-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-7-LR17
Sacarina50 (1485484 )ENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD V REGION 1487484(1485484) ENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD V REGION; Código: 96683; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
50201710
2239-7-LR17
Té de hierbas45 (1436958 )HIERBA SUPREMO BOLDO CAJA 20 BOLSAS UNIDAD IV REGION 1438958(1436958) HIERBA SUPREMO BOLDO CAJA 20 BOLSAS UNIDAD IV REGION; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.380 $ 34.380
50201713
2239-7-LR17
Bolsitas de te65 (1430751 )TE CLUB ORO CAJA 20 BOLSAS UNIDAD VII REGION 1432751(1430751) TE CLUB ORO CAJA 20 BOLSAS UNIDAD VII REGION; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.640 $ 42.640
50201713
2239-7-LR17
Bolsitas de te50 (1440258 )TE LIPTON ROYAL CEYLON CAJA 150 BOLSAS UNIDAD IV REGION 1442258(1440258) TE LIPTON ROYAL CEYLON CAJA 150 BOLSAS UNIDAD IV REGION; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.850 $ 193.850
50161509
2239-7-LR17
Productos de edulcorantes o azúcares naturales50 (1436058 )AZUCAR IANSA BLANCA GRANULADA BOLSA 1K UNIDAD IV REGION 1438058(1436058) AZUCAR IANSA BLANCA GRANULADA BOLSA 1K UNIDAD IV REGION; Código: 98839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.350 $ 55.350
Total Neto $ 489.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 489.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.