Orden de Compra. Nº966236-104-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966236-104-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535
Comuna Santiago
Impuesto 123591
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006689 )PERFORADORA RAPID GRANDE METALICA CAP. 150 HJS. UNIDAD 1024689(1006689) PERFORADORA RAPID GRANDE METALICA CAP. 150 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.670 $ 141.670
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1108361 )CORCHETES RAPID 5080 5000 UNIDADES 1128361(1108361) CORCHETES RAPID 5080 5000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.380 $ 515.380
Total Neto $ 657.050
Descuento $ 6.571
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.591
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 774.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.