Orden de Compra. Nº966236-27-AG23 "(JPC) Compra de artículos de aseo para el Comité de Desarrollo y Fomento indígena Santiago"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966236-27-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra (JPC) Compra de artículos de aseo para el Comité de Desarrollo y Fomento indígena Santiago
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.03.412.014 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535
Comuna Santiago
Impuesto 39814,5
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161803
Aerosoles24UnidadDesinfectante Original Aerosol 360 cc, variedad de aromas, calidad igual o superior a la marca Lysoform  $ 2.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.320 $ 67.320
42312311
Kits desinfectantes20PackToallitas Desinfectantes Wipes Fresh 75 un, calidad igual o superior a Clorox o Virutex  $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.960 $ 58.960
14111703
Toallas de papel20PackToalla de Papel Deco Maxi Rollo 20 mt, paquete de 2 unidades calidad igual o superior a la marca Elite  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.940
14111705
Servilletas de papel30PackServilletas Mesa 200 unidades, asimilado a la calidad de la marca elite calidad igual o superior a la marca Elite  $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.330 $ 60.330
Total Neto $ 209.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.814
TOTAL OC $ 249.364


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.651.322-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.