Orden de Compra. Nº966236-29-AG20 "Compra de artículos de aseo y protección"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966236-29-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo y protección
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Of. 535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 774
Comuna Temuco
Impuesto 76665
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CESAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección15UnidadCAJAS DE MASCARILLA DE 3 PLIEGUES DESECHABLES CON ELÁSTICO (50 Unidades C/U)  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción15UnidadJABÓN LIQUIDO C/VÁLVULA 340 ML SURTIDO  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53131606
Desodorantes15UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
53131608
Jabones15UnidadALCOHOL GEL 70%, FORMATO 1 LITRO CON DOSIFICADOR.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 403.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.665
TOTAL OC $ 480.165


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.208.638-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.230.033-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.033.074-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.