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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
966236-29-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de artículos de aseo y protección |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
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R.U.T. |
61.980.870-3 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 774 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
76665 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
César Ojeda Aroca |
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Razón Social |
CESAR EDUARDO OJEDA AROCA
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R.U.T. |
12.709.471-3 |
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Sucursal |
César Ojeda Aroca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 15 | Unidad | CAJAS DE MASCARILLA DE 3 PLIEGUES DESECHABLES CON ELÁSTICO (50 Unidades C/U) | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 15 | Unidad | JABÓN LIQUIDO C/VÁLVULA 340 ML SURTIDO | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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53131606
| Desodorantes | 15 | Unidad | DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.000
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$ 57.000
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53131608
| Jabones | 15 | Unidad | ALCOHOL GEL 70%, FORMATO 1 LITRO CON DOSIFICADOR. | |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.500
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$ 112.500
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Total Neto
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$ 403.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.665
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$ 480.165
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.