Orden de Compra. Nº966236-77-CM19 "Artículos de escritorio para el Comité Indígena Temuco"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966236-77-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio para el Comité Indígena Temuco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Of. 535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Desarrollo y Fomento Indígena
R.U.T. 61.980.870-3
Dirección de Facturación Moneda 921, Of. 535
Comuna Santiago
Impuesto 19694
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Of. 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: R287602; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $31 $ 777,00 $ 0,00 $ 620,00 $ 15.540 $ 16.160
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006425 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE 653 STICK CHICO 3 UNIDADES UNIDAD 1024425(1006425) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 653 STICK CHICO 3 UNIDADES UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $21 $ 517,00 $ 0,00 $ 630,00 $ 15.510 $ 16.140
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras4 (1166406 )CORCHETERA TORRE METALICA MEDIANA LIMITED NEGRO UNIDAD 1192578(1166406) CORCHETERA TORRE METALICA MEDIANA LIMITED NEGRO UNIDAD; Código: R581004; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $230 $ 5.754,00 $ 0,00 $ 920,00 $ 23.016 $ 23.936
44121618
2239-4-LP14
Tijeras4 (1108980 )TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD 1128980(1108980) TIJERAS HAND ESCOLAR 13.5 CM UNIDAD; Código: S421711; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $8 $ 198,00 $ 0,00 $ 32,00 $ 792 $ 824
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes20 (1108816 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD 1128816(1108816) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD; Código: U438742; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $92 $ 2.290,00 $ 0,00 $ 1.840,00 $ 45.800 $ 47.640
Total Neto $ 104.700
Descuento $ 1.047
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.694
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 123.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.