Orden de Compra. Nº966539-10-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 966539-5-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966539-10-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 966539-5-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 966539-5-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación
Razón Social Municipalidad
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad N°490
Comuna Marchigue
Impuesto 15420165,464
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joaquin Alexis
Razón Social Joaquin Pino Perez Contratista Electricidad E.I.R.
R.U.T. 76.277.085-7
Sucursal Joaquin Alexis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSE REQUIERE REALIZAR LA REPOSICION, SUMINISTRO INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS TIPO LED EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE MARCHIGUE, SE CONSIDERA N LA PRESENTE INTERVENCION, RINCONADA DE ALCONES, MALLERMO, PAILIMO Y LAS GARZAS, DE ACUERDO A PROYECTO ADla oferta tiene una validez de 62 dias corridos. Valor de la oferta es Neto, se debe agregar impuesto de valor agregado. $ 81.158.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.158.766 $ 81.158.766
Total Neto $ 81.158.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.420.165
TOTAL OC $ 96.578.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.