Orden de Compra. Nº966865-8-AG24 "Req.18322.- CC6-01-001.- LIJAS METAL/ MADERA PARA USOS DE MANTENCIONES EN EL AREA DE INSTALACIONES, invitación a compra ágil: 966865-9-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es FUND TIEMPOS NUEVOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966865-8-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Req.18322.- CC6-01-001.- LIJAS METAL/ MADERA PARA USOS DE MANTENCIONES EN EL AREA DE INSTALACIONES, invitación a compra ágil: 966865-9-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6087-2023 del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711
Comuna La Granja
Impuesto 21755
Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija100UnidadLIJA TRADICIONAL TELA - METAL Y MADERA - GRANO 50 - ISESA  $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
31191501
Papeles de lija100UnidadLIJA TRADICIONAL TELA - METAL Y MADERA - GRANO 80 - ISESA  $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
31191501
Papeles de lija50UnidadLIJA TRADICIONAL TELA - METAL Y MADERA - GRANO 120 - ISESA  $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
Total Neto $ 114.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.755
TOTAL OC $ 136.255


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.