Orden de Compra. Nº966868-21-AG22 "Req.16077.- CC4-04-832.- Alimentacion para Charla: Un Viaje Por nuestro Sistema Solar. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESORES, MIM. Lugar del servicio: Ciudad La Calera, invitación a compra ágil: 966868-78-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es FUND TIEMPOS NUEVOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966868-21-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Req.16077.- CC4-04-832.- Alimentacion para Charla: Un Viaje Por nuestro Sistema Solar. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESORES, MIM. Lugar del servicio: Ciudad La Calera, invitación a compra ágil: 966868-78-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Punta Arenas 6711
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711
Comuna La Granja
Impuesto 28785
Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ninoska Yitzenia
Razón Social EVENTOS NINOSKA PAINEQUIR CARRASCO EMPRESA INDIVID
R.U.T. 77.059.925-3
Sucursal Ninoska Yitzenia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK AM SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.500 $ 151.500
Total Neto $ 151.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.785
TOTAL OC $ 180.285


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.021.260-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.