Orden de Compra. Nº966874-1-AG26 "REQ. 22465. Solicitud N° 107. Compra de materiales para montaje y desmontaje muestra Itinerante Travesía Solar. CC 8-05-016. Publicación CA 966874-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUND TIEMPOS NUEVOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 966874-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra REQ. 22465. Solicitud N° 107. Compra de materiales para montaje y desmontaje muestra Itinerante Travesía Solar. CC 8-05-016. Publicación CA 966874-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contenido
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND TIEMPOS NUEVOS
R.U.T. 72.548.600-6
Dirección de Facturación Avda. Punta Arenas 6711
Comuna La Granja
Impuesto 67070
Dirección de Envío de la Factura Avda. Punta Arenas 6711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Morro
Razón Social COMERCIALIZADORA EL MORRO SPA
R.U.T. 78.158.368-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Morro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadRenovadores de goma  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo25PaquetePaquete de 100 uni amarra cables blancos 100 x 2.5 mm  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo25PaquetePaquete de 100 uni amarra cables blancos 370 x 7.6 mm  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500
Total Neto $ 353.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.070
TOTAL OC $ 420.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.