Orden de Compra. Nº967-53-SE17 "EQUIPO NECESARIO PARA P.R.E. 2017"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967-53-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2017
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO NECESARIO PARA P.R.E. 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Provincial Talca
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 6 Norte N° 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 6 Norte N° 1240
Comuna *
Impuesto 58995
Dirección de Envío de la Factura 6 Norte N° 1240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STM Computacion Limitada.
Razón Social S T M COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 77.383.510-1
Sucursal STM Computacion Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab9Unidad no definida9 MESES DE ARRIENDO DE NOTEBOOK 9 MESES DE ARRIENDO DE NOTEBOOK $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.500 $ 310.500
Total Neto $ 310.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.995
TOTAL OC $ 369.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.