Orden de Compra. Nº967-88-SE11 "Materiales para Vivero Proyecto Arborización Urbana"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967-88-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Vivero Proyecto Arborización Urbana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-26-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Provincial Talca
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 1387
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 6 Norte N° 1240
Comuna Talca
Impuesto 25783
Dirección de Envío de la Factura 6 Norte N° 1240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Insigne
Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T. 14.399.147-4
Sucursal Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores30ParGuantes de latex talla M: 25 pares Guantes de latex talla L: 5 pares  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
11162111
Malla1RolloMalla rachel 4,20 mts. por 100 mts. de 50%  $ 119.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
Total Neto $ 135.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.783
TOTAL OC $ 161.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.