Orden de Compra. Nº967-97-SE17 "MANTENCION CAMIONETA TERRANO DPFS 79"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967-97-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA TERRANO DPFS 79
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1090-15-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Provincial Talca
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 6 Norte N° 1240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 6 Norte N° 1240
Comuna Talca
Impuesto 26296
Dirección de Envío de la Factura 6 Norte N° 1240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servio automotriz jaime villar
Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
R.U.T. 14.511.549-3
Sucursal servio automotriz jaime villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaReparación y Mantencíón Camioneta DPFS-79 Reparación y Mantencíón Camioneta DPFS-79 $ 138.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.400 $ 138.400
Total Neto $ 138.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.296
TOTAL OC $ 164.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.