Orden de Compra. Nº
967384-2-AG21
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Materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
967384-2-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.100-1
Dirección de Facturación
Av. Ejército s/n
Comuna
Coyhaique
Impuesto
173936,26
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial sotocopias ltda
Razón Social
COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.
76.025.795-8
Sucursal
comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111801
Tickets o rollos de tickets
200
Unidad
ROLLOS TERMICOS 8X60
$ 1.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.600
$ 217.600
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO LISO 100 HJAS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
20
Unidad
PORTA BOLIGRAFO DE ESCRITORIO AZUL
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.720
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
1000
Unidad
FUNDAS OFICIO ADIX/MEX
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44122001
Archivadores de fichas
100
Unidad
CARPETAS OFICIO TRANSPARENTE AZUL
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.400
$ 66.400
31201517
Cinta para empaquetar
100
Unidad
HUINCHA DE EMBALAJE 48X100 USA TAPE
HUINCHA DE EMBALAJE 48X100 USA TAPE
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.800
$ 74.800
82121902
Encuadernación espiral
2
Unidad
CAJA DE ESPIRAL PLASTICO 10 MM
CAJA DE ESPIRAL PLASTICO 10 MM
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.034
$ 6.034
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad
PACK DE 4 PILAS DURACELL DOBLE A
PACK DE 4 PILAS DURACELL DOBLE A
$ 3.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 343.700
$ 343.700
44122016
Sujeta documentos
40
Unidad
CAJA ACCO CLIPS METALICO RHEIN 50 UNIDADES
CAJA ACCO CLIPS METALICO RHEIN 50 UNIDADES
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.680
$ 120.680
Total Neto
$ 915.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.936
TOTAL OC
$ 1.089.390
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.695.706-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.