Orden de Compra. Nº967384-2-AG21 "Materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967384-2-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Facturación Av. Ejército s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 173936,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111801
Tickets o rollos de tickets200UnidadROLLOS TERMICOS 8X60  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.600 $ 217.600
14111531
Libros o cuadernos de registro15UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO LISO 100 HJAS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo20UnidadPORTA BOLIGRAFO DE ESCRITORIO AZUL  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
55121505
Fundas de distintivos o accesorios1000UnidadFUNDAS OFICIO ADIX/MEX  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44122001
Archivadores de fichas100UnidadCARPETAS OFICIO TRANSPARENTE AZUL  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
31201517
Cinta para empaquetar100UnidadHUINCHA DE EMBALAJE 48X100 USA TAPEHUINCHA DE EMBALAJE 48X100 USA TAPE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
82121902
Encuadernación espiral2UnidadCAJA DE ESPIRAL PLASTICO 10 MMCAJA DE ESPIRAL PLASTICO 10 MM $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPACK DE 4 PILAS DURACELL DOBLE APACK DE 4 PILAS DURACELL DOBLE A $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.700 $ 343.700
44122016
Sujeta documentos40UnidadCAJA ACCO CLIPS METALICO RHEIN 50 UNIDADESCAJA ACCO CLIPS METALICO RHEIN 50 UNIDADES $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.680 $ 120.680
Total Neto $ 915.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.936
TOTAL OC $ 1.089.390


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.