Orden de Compra. Nº967384-2-CM20 "Compra de Insumos de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967384-2-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Facturación Av. Ejército s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 175939
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon30 (1640199 )CINTA ADHESIVA SELLOFFICE TRANSPARENTE 48MMX40M UNIDAD 1642199(1640199) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE TRANSPARENTE 48MMX40M UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060
0
2239-4-LP14
 15 (1006123 )LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD 1024123(1006123) LIBRO DE OFICINA REM ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 200 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon40 (1346605 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X45 UNIDAD 1372865(1346605) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 18X45 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas25 (1006506 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO NEGRO UNIDAD 1024506(1006506) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.175 $ 54.175
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)53 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.632 $ 802.632
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso6 (1300386 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT DOBLE CARTA RESMA UNIDAD 1326388(1300386) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT DOBLE CARTA RESMA UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.774 $ 33.774
Total Neto $ 944.891
Descuento $ 18.898
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.939
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.101.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.