|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
967384-26-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Carta de deberes y derecho de los pacientes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Macro zona de Salud "Coyhaique" |
|
Razón Social |
Ejército de Chile
|
|
R.U.T. |
61.999.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Ejército s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejército de Chile
|
|
R.U.T. |
61.999.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Ejército s/n |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
10165 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ejército s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRAFFO DIENST |
|
Razón Social |
SOC GRAFFO DIENST LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.938.760-5 |
|
Sucursal |
GRAFFO DIENST |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(3)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
|
$ 53.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.500
|
$ 53.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.165
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 63.665
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.