Orden de Compra. Nº967384-5-CM19 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967384-5-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570107/025-2019 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días 45 días según ley de presupuesto año 2019 para organismos de la salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Facturación Av. Ejército s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 57399
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas4 (1274807 )LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD 1300813(1274807) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD; Código: 7805040316516; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.932 $ 20.932
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza5 (1354965 )PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR VERDE PACK 6 UNIDADES 1381365(1354965) PANO VIRUTEX PRO ESPONJA COLOR VERDE PACK 6 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.275 $ 9.275
47131602
2239-7-LP12
Traperos35 (1340471 )TRAPERO VIRUTEX ULTRA ABSORBENTE UNIDAD 1366689(1340471) TRAPERO VIRUTEX ULTRA ABSORBENTE UNIDAD; Código: 7806810005067; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.135 $ 100.135
0
2239-7-LP12
 40 (1151845 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES 1174397(1151845) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: 7806810800327; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (813345 )LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES VAINILLA EN FLOR 900 ML 10 UNIDADES 818345(813345) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES VAINILLA EN FLOR 900 ML 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.240 $ 156.240
Total Neto $ 302.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.399
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 359.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.