Orden de Compra. Nº967384-50-SE22 "Insumos de Oficina y Computación EMA Chiloe"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967384-50-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina y Computación EMA Chiloe
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 967384-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Facturación Av. Ejército s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 21648,98
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas2UnidadCORCHETERA GRANDE MOD. CM-50 25 HJS METAL. CORCHETERA GRANDE MOD. CM-50 25 HJS METAL. $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.244 $ 11.244
44122019
Cajas de archivo o accesorios2UnidadCAJAS DE ARCHIVO ESTANDAR UNIDAD CAJAS DE ARCHIVO ESTANDAR UNIDAD $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadCINTAS ADHESIVA SELLOCINTA CRISTAL 18X45 MTS CINTAS ADHESIVA SELLOCINTA CRISTAL 18X45 MTS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
44121605
Dispensador de cinta1UnidadDISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE UNID. DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE UNID. $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.538
44122011
Carpetas para archivos14UnidadCARPETAS FAST OFICIO PIGMENTADA AZUL UNID. CARPETAS FAST OFICIO PIGMENTADA AZUL UNID. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
44103103
Tóner1UnidadTONER TN-2370 UNIDAD ORIGINAL NEGRO COMPATIBLE CON IMPRESORA BROTHER HL-L 2320D TONER TN-2370 UNIDAD ORIGINAL NEGRO COMPATIBLE CON IMPRESORA BROTHER HL-L 2320D $ 80.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.160 $ 80.160
Total Neto $ 113.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.649
TOTAL OC $ 135.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.