Orden de Compra. Nº967384-6-SE21 "Insumos de Aseos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967384-6-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 967384-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.100-1
Dirección de Facturación Av. Ejército s/n
Comuna Coyhaique
Impuesto 66827,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS DOBLE USO ESPONJAS DOBLE USO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
14111704
Papel higiénico6UnidadPACK DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS DE 500 MTS DISPENSADOR PACK DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS DE 500 MTS DISPENSADOR $ 16.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.764 $ 97.764
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIAVIDRIOS C/ GATILLO PULVERIZADOR LIMPIAVIDRIOS C/ GATILLO PULVERIZADOR $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.160 $ 30.160
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS ABSORBENTE MULTIUSO CLOROX ENVASE DE 40 UNIDADES PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSO CLOROX ENVASE DE 40 UNIDADES $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.646 $ 23.646
24112601
Jarros2UnidadVALDES MOPA VALDES MOPA $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.394 $ 9.394
47121701
Bolsas de basura50UnidadPAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 50X70 PAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 50X70 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
47121701
Bolsas de basura40UnidadPAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 70X90 PAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.720 $ 46.720
53131606
Desodorantes20UnidadDESINFECTANTE DE SUPERFICIES LYSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LYSOL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLOROS TRADICIONAL 2 LITROS CLOROS TRADICIONAL 2 LITROS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50X70 TRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50X70 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
Total Neto $ 351.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.828
TOTAL OC $ 418.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.