Orden de Compra. Nº
967384-6-SE21
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Insumos de Aseos
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
967384-6-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de Aseos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
967384-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro zona de Salud "Coyhaique"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.100-1
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ejército s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.100-1
Dirección de Facturación
Av. Ejército s/n
Comuna
Coyhaique
Impuesto
66827,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ejército s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial sotocopias ltda
Razón Social
COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.
76.025.795-8
Sucursal
comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJAS DOBLE USO
ESPONJAS DOBLE USO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
14111704
Papel higiénico
6
Unidad
PACK DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS DE 500 MTS DISPENSADOR
PACK DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS DE 500 MTS DISPENSADOR
$ 16.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.764
$ 97.764
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS C/ GATILLO PULVERIZADOR
LIMPIAVIDRIOS C/ GATILLO PULVERIZADOR
$ 3.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.160
$ 30.160
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSO CLOROX ENVASE DE 40 UNIDADES
PAÑOS ABSORBENTE MULTIUSO CLOROX ENVASE DE 40 UNIDADES
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.646
$ 23.646
24112601
Jarros
2
Unidad
VALDES MOPA
VALDES MOPA
$ 4.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.394
$ 9.394
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
PAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 50X70
PAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 50X70
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad
PAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 70X90
PAQUETES 10 UNID BOLSA DE BASURA 70X90
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.720
$ 46.720
53131606
Desodorantes
20
Unidad
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LYSOL
DESINFECTANTE DE SUPERFICIES LYSOL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.680
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CLOROS TRADICIONAL 2 LITROS
CLOROS TRADICIONAL 2 LITROS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.200
$ 54.200
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
TRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50X70
TRAPEROS DE ALGODÓN DOBLE C/OJAL 50X70
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
Total Neto
$ 351.724
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.828
TOTAL OC
$ 418.552
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.