Orden de Compra. Nº967490-115-SE24 "ADQUISICIÓN VIRUTA DE MADERA PRENSADA PARA EL GRUPO DE CABALLERÍA DE CARABINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 967490-115-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VIRUTA DE MADERA PRENSADA PARA EL GRUPO DE CABALLERÍA DE CARABINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 967490-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Nacional de Especialidades Carabineros
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Cuadro Verde N° 350-B Stgo. Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación av. irarrazaval nro. 4250
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1527315
Dirección de Envío de la Factura av. irarrazaval nro. 4250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GEISM Ltda.
Razón Social SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES SANTA MONICA LIM
R.U.T. 76.595.660-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GEISM Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121708
Serrín1UnidadADQUISICIÓN DE VIRUTA DE MADERA PRENSADA, PARA LOS CABALLARES DEL GRUPO DE CABALLERÍA, DEPENDIENTE DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, “GENERAL OSCAR CRISTI GALLO”. Oferta según requerimientos. Se adjuntan Anexos Exigidos. Se oferta un total de 1.500 Fardos $ 8.038.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.038.500 $ 8.038.500
Total Neto $ 8.038.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.527.315
TOTAL OC $ 9.565.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.