Orden de Compra. Nº968521-159-SE26 "ESPUMA ENZIMATICA, PAPEL POLIPROPILENO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968521-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ESPUMA ENZIMATICA, PAPEL POLIPROPILENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-9-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 967
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna San Javier
Impuesto 81301
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO DE DESPACHO

Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura).
Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico 
dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.

Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de Finanzas: 73-566342 – 73-566311

Los proveedores deberán cumplir con la Norma Técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura los productos despachados deben ir identificados como “Dispositivos Médicos”, esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:

 

- Nombre del producto

- Identificación del proveedor

- N° de guía/factura

- Modelo (cuando corresponda)

- N° de lote/serie

- Fecha de vencimiento

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización1UnidadPapel film tipo tyvek 10 cm esterilizacion peroxido de hidrogeno,con indicador externo. validado por la ISO, presentar certificado. Con fecha de vencimiento impresa en la Manga. 2407043100 ROLLO TYVEK 10CMX70MT, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, ROLLO, ENTREGA EN 48 HORAS HÁBILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización1UnidadPapel Film tipo tyvek 40-42 cm esterilizacion peroxido de hidrogeno, con fecha impresa de vencimiento en la manga, validado por la ISO, presentar certificado. 2407043400 ROLLO TYVEK 40CMX70MT, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, ROLLO, ENTREGA EN 48 HORAS HÁBILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10UnidadEspuma Enzimatica , lista para usar, compuesto quimico trienzimatico, combinado con agentes tensoactivos para instrumental quirurgico, con ph neutro, envase ergonimico, pulverizador, eficacia antimicrobiana, Certificada , presentar ficha tecnica. 701000650 DESINFECTANTE ANIOSYME PRIME FIRST 750ML, MARCA ANIOS, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, UNIDAD, ENTREGA EN 48 HORAS HÁBILES.VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.900 $ 119.900
42281808
Papeles u hojas de esterilización400UnidadPapel polipropileno sms 120 x 120 cm, validado por la ISO, presentar certificado, con fecha de vencimiento impresa en el paquete. 400120120 POLIPROPILENO 120X120, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA,100 PLIEGOS, ENTREGA EN 48 HORAS HÁBILES.VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
Total Neto $ 427.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.301
TOTAL OC $ 509.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.