Orden de Compra. Nº968521-189-SE21 "Insumos clínicos "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968521-189-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos clínicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-10-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna San Javier
Impuesto 125267
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho
Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.
Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras540CargaVenda de gasa de fijación de 4 cm X 4 mt stretch 024-00901 85001 VENDA DE GASA DANAMULL 4CMX4MTS CJAX20 - PRECIO OFERTADO POR UNIDAD - ENTREGA 48 HORAS - VENCIMEITO 28-02-2025 - VER PRESENTACION $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
42231510
Sets de tubos de bombas de infusión de alimentació40UnidadSonda Alimentacion Nº 4 PUNTA REDONDEADA 003-01192 418005 SONDA DE PVC PALIMENTACION 5FR 40 CM DE LARGO UNIDAD - PRECIO OFERTADO POR UNIDAD - ENTREGA 48 HORAS - VENCIMIENTO 30-11-2023 - VE PRESENTACION $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42311506
Vendas o apósitos compresores80UnidadApósito de Alginato con plata estéril en envase individual de 10x10 cms. , Apósito de multicapa con estructura hidrocelular capaz de absorber y retener axudado (apósito de espuma hidrofílica con una matriz de alginato más plata tónica) Deseable con fecha de vencimiento posterior al 2022. 037-03644 Algisite Ag 10cm x 10cm Dressing CJAX10 - PRECIO OFERTADO POR UNIDAD - ENTREGA 48 HORAS - VENCIMIENTO 01-10-2022 - VER PRSENTACION $ 6.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.800 $ 554.800
42272012
Tubos o tuberías de succión100UnidadSonda nelaton Desechable Nº 10 ORIFICIOS LATERALES , ESTERIL. 003-00057 110010 SONDA DE PVC NELATON 10FR 40 CM DE LARGO BOLX100 - PRECIO OFERTADO POR UNIDAD - ENTREGA 48 HORAS - VENCIMIENTO 30-10-2024 - VER PRESENTACION $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 659.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.267
TOTAL OC $ 784.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.