Orden de Compra. Nº968521-236-SE20 "Insumos clínicos "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968521-236-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos clínicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-7-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1138
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna San Javier
Impuesto 7885
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho
Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.
Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMARKET
Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.012.551-2
Sucursal MEGAMARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes50UnidadBata desechable para paciente pediatrico manga corta no conductora de electricidad Bata paciente pediátrica manga corta marca Surgicall. Se adjunta ficha con foto y especificaciones. Despacho 24 hrs. hábiles, flete pagado, mínimo facturación 40.000.- neto. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar20UnidadTubo Endotraqueal N° 7/5 con Balón Con Caf Tubo endotraqueal con balón N 7.5 estéril, vencimiento superior a 36 meses, marca Inbomed. Se adjunta ficha con foto y especificaciones. Despacho 24 hrs. hábiles, flete incluido, mínimo facturación 40.000.- neto. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar15UnidadTubo Endotraqueal N° 8/0 Con Balón De Caf Tubo endotraqueal con balón N 8.0 estéril, vencimiento superior a 36 meses, marca Inbomed. Se adjunta ficha con foto y especificaciones. Despacho 24 hrs. hábiles, flete incluido, mínimo facturación 40.000.- neto. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar15UnidadTubo Endotraqueal N° 6/5con Balón Con Caf Tubo endotraqueal con balón N 6.5 estéril, vencimiento superior a 36 meses, marca Inbomed. Se adjunta ficha con foto y especificaciones. Despacho 24 hrs. hábiles, flete incluido, mínimo facturación 40.000.- neto. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
Total Neto $ 41.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.885
TOTAL OC $ 49.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.