Orden de Compra. Nº968521-252-SE20 "Insumos Coronavirus"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968521-252-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos Coronavirus
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-7-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna San Javier
Impuesto 20520
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho
Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.
Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario4000UnidadBotas desechables cubre calzado antideslizante AACUBZAB CUBRE ZAPATO DES. AZUL CRANBERRY CON ANTIDESLIZANTE Bolsa x 100 ud. PRECIO OFERTADO POR UNIDAD. $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 108.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.520
TOTAL OC $ 128.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.