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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
968521-307-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de Esterilización |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4344-41-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
INSUMOS CLINICOS |
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Razón Social |
HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Marisel del Carmen Quintana Geraldo |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
21603 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega Bodega de Farmacia Srta Veronica Pizarro - María José Bustamante. Horario de Lunes a Jueves 8:30 - 16:30 Viernes 8:30 - 15:30 | |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281902
| Envolturas parciales o completas de esterilización | 300 | Unidad no definida | Papel grado medico de tercera generación de 1,20mt x 1,20mt
| 5601121121 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 120120 STERITEK 100 PL BOLSA X 100 PLIEGOS
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$ 379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.700
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$ 113.700
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Total Neto
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$ 113.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.603
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$ 135.303
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.