Orden de Compra. Nº968521-578-SE21 "Insumos clínicos "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968521-578-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos clínicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-10-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4644
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna *
Impuesto 23076,26
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho
Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.
Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos1500UnidadBAJALENGUA DESECHABLE DE MADERA Unidad 182059 BAJA LENGUAS MADERA MUNCARE 100 CHANNELMED.DESPACHO EN 24 HORAS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: 36 MESES. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia500UnidadHoja de bisturi de acero inoxidable estéril Nº 21 Unidad 718157 HOJA BISTURI N 21100 PARAMOUNT PARAMOUNT.DESPACHO EN 24 HORAS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: 36 MESES. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia100UnidadHoja de bisturi de acero inoxidable estéril Nº 22 Unidad 834033 HOJA BISTURI N 22 100 CHANNELMED.DESPACHO EN 24 HORAS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: 36 MESES. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.690
42211812
Ayuda para calcetines y media para personas con di72UnidadMedia antiembolica libre de latex de tejido suave, compresion graduada en tobillo, en pantorrilla, en rodilla, en muslo bajo y en muslo superior, punta abierta y banda interrumpida en muslo talla M Ventana de observación de ortejos en cara superior del pie Unidad 296684 CRANBERRY MEDIA AEMBOL.BLA.M R.AAMEDAN3 ACCESORIOS MEDICOS NACIONALES.DESPACHO EN 24 HORAS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: 36 MESES. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 80.964
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia400UnidadHoja de bisturi de acero inoxidable estéril Nº 15 Unidad 834030 HOJA BISTURI N 15 100 CHANNELMED.DESPACHO EN 24 HORAS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: 36 MESES. DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 121.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.076
TOTAL OC $ 144.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.